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榆林高新区市政管理所2019年决算说明

发布时间:2020-09-30 15:51 来源:榆林高新区 浏览:150
索引号:1000000744/2020- 文号: 主题词:

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责(市政所、广场公园办、创建办)

市政所主要职责:

1、认真贯彻落实国家及省、市、区市政行业法律、法规及规范性文件。

2、负责高新区内市政道路桥梁的管理及维修维护工作。

3、负责高新区内雨污管网的管理及维修维护工作。

4、负责高新区内路灯设施的管理及维修维护工作。

5、配合管委会完成高新区内防汛应急工作。

6、负责对园区市政设施的巡查、监察。

      7、负责管委会交办的其他工作。

广场公园办主要职责:

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,坚持合理开发利用原则,依法保护广场、公园环境资源,宣传普及生态文化知识。

2、依据广场、公园总体规划进行申请审批广场公园日常维修工程事务。

3、负责审批其他单位在广场公园管理办管辖范围内的活动请示。

4、负责建立健全广场、公园的各项管理制度。

5、负责园内安全监管工作,保证广场、公园的日常平稳运转。

6、负责24小时监管和值班制度,制止损绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

7、负责日常及节日花卉栽植和摆放等有关工作。

8、负责督导水系更换、保洁等维护管理工作。

9、负责各类体育设施活动场地的维护管理。

10、负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。

11、负责园内冬季保温、清雪和夏季防洪、排涝等工作。                      

12、负责园内卫生清扫和公厕维修维护等环境卫生监管工作。

13、负责游客游园管理,认真收集好游客对我们提出的宝贵意见和建议。

14、负责维护好园内公共安全,加强安全巡逻管理,及时解决和处理好园内所发生的突发事件。

15、及时完成主管部门下达的其他工作。

创建办主要职责:

(一)部门主要职责

1、贯彻执行市委、市政府开展各项创建工作方针、政策结合高新区实际制定具体的创建工作实施方案

2、负责高新区全国文明城市、国家园林城市、国家节水型城市、中国宜居城市、巩固国家卫生城市、巩固国家森林城市、省级无障碍设施城市的创建管理工作;

3、组织创建动员会、专题会议、调度会议、重点工作推进会等,负责将创建年度任务、重点创建项目分解到各相关部门;

    4、组织、协调高新区各主创部门、派驻机构、企事业单位有计划地开展各项创建工作,对限期完成的任务进行跟踪、督办

5、负责高新区范围内网格管理工作,落实辖区网格事部件做好协调督促工作

6、配合市创建中心开展各项创建工作的测评、预验收、技术评估和考核验收等;

7、与各部门对接收集创建相关资料以及整理归档工作;

8、完成市委、市政府、市创建中心高新区管委会交办的其它工作任务

(二)机构设置

榆林高新区市政管理所是高新区管委会直属事业单位,内设广场公园办、创建办,业务工作隶属高新区社会事务局管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算无下属事业单位。

三、2019年度单位工作完成情况

(一)严格把关,高质量完成设施维修维护工程。

1、道路维修工程。维修市政破损路面769,维修破损雨污检查井64座、收水井155座、增设收水井42座、路缘石1916米、人行道943盲道55、树池板248m、清淤658m³,收水井清淤785座,边沟清淤628m,安装波形护栏348m,疏通污水管道12次,增设路名牌680套,对拉空的沙河桥锥坡进行维修维护。 

2、路灯维修工程。维修路灯1820盏,更换灯罩147次校正路灯灯杆及灯头165次,校正灯笼212次,维修灯笼234套,接电缆头189处,吊杆60次,排除箱变故障53次,夜间出动抢修及巡查216次。

3、城市排洪改造。根据管委会党工委会议纪要(2019年第11次)要求,开始对长城南路延伸段、东环路北头、汽贸路、圣景路B1路增设雨水截水沟(现已全部完成)。计划将建业大道、榆溪大道、裕华路等易积水路段现有的砼箅子全部更换为铸铁、防沉降重型粗格栅箅子,检查井盖更换为粗格栅检查井,沿路缘石方向增加箅子,接入雨水检查井。截止目前部分路段已完成跟换。

4、路名牌方面。区内现有路名牌大多存在破损、倾斜、松动、油漆剥落、缺失、字迹模糊等现象,影响高新区市容市貌,2019年将对区内路名牌进行整体更换(现已完成更换)  

5、其他事项。2019年,夜间出动抢险及巡查125次,巡查出水口164次。另外,我们共收到创建督办单50份,均在第一时间完成创建督办任务。

(二)落实责任,全面治理乱开挖问题。我区企事业单位、住宅小区、沿街商户乱开挖现象严重,施工质量无法保证,导致区内道路经常出现塌陷、沉降等问题,影响市民的出行安全。市政所严格落实网格管理责任制度,坚持每日巡查两次甚至更多,全方位对辖区道路、路缘石、管网附属设施及乱开挖现象等进行监督管理。2019年日常巡监查共计242次,未发生安全事故。

(三)强化监督,高效治理雨污混流及乱排放现象。今年,按照省市环保部门要求,我们进一步加强了对雨污分流的检查、整改力度。采取下发整改通知、上门解说、纠正违法排放、监督管理、封堵违规排放等措施,进行整顿治理。19年共下发整改通知9份,治理了乱排放9处。确保了榆溪河不受污染及生活污水处理厂正常运行。

(四)预防为主,强化防汛抢险工作。为了保障高新区市政设施安全运行,最大程度地预防和减少突发事件造成的危害,市政所(防汛办)积极配合管委会认真做好防汛工作,制定了高新区2019年防汛工作方案、防汛应急预案,配合市上各归口部门完成各项检查工作;在汛期来临之前,本着“早安排,早落实”的原则,对高新区辖区范围内灾害隐患点、易涝区、排洪口及雨水管道收水井等进行了拉网式排查,着力查缺补漏、消除盲区、堵塞漏洞。对发现的隐患点,逐一列出清单,能消除的立即进行了消除,对汛前不能整治到位的易涝点制定了临时应急措施,并落实专人、点对点负责,讲明要求、讲明责任、讲明目标,且汛期一律不得请假,必须坚守现场。对后勤保障的防汛物资进行全面清查,确保储备足够数量的防汛物资,专人负责,登记在册,做到汛期物资质好、量足,调的出、用的上,达到“地点清、品种清、数量清、质量清、规格清、联系人清”确保安全度汛

(五)加强学习,不断提升干部综合素质。2019年,市政所按照管委会要求,积极组织职工开展业务知识、全面从严治党监督责任及干部作风整改等政治理论学习,共进行集中学习40次,党员大会11次,支部委员会8次。

四、单位人员情况说明

高新区市政管理所有工作人员12人,其中市政管理人员8人,广场公园维护管理人员4人

 

五、单位决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2019年度本年收入总计3188.37万元,比上年减少49.21万元,因本年度市政设施维修较上年减少。本年支出总计3188.37万元,比上年减少49.18万元,因本年度市政设施维修较上年减少。年末结转和结余2.55万元。

2、本年度收入构成情况

本年度收入合计3188.37万元,其中一般公共预算财政拨款3005.34万元,政府性基金预算财政拨款183万元,年初结转和结余0.03万元。

3、本年度支出构成情况

本年支出总计3188.37万元,其中城乡社区支出3185.82万元,年末结转和结余2.55万元。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2019年度本年财政拨款收入总计3185.86万元,比上年减少50.31万元,因本年度市政设施维修较上年减少。本年支出总计3185.82万元,比上年减少50.32万元,因本年度市政设施维修较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)                                        2019年本单位一般公共预算拨款支出合计3002.82万元,其中人员经费支出131.36万元,公用经费支出2871.46万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

2019年本单位一般公共预算拨款支出合计3002.82万元,其中工资福利支出131.36万元,商品和服务支出2840.45万元,资本性支出31.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入183万元,支出183万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

“三公”经费支出决算共计0万元,其中因公出国(境)费用支出0万元;公务车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

2、培训费支出决算情况说明

2019年度支出7.05万元,较上年增加497%。

3、会议费支出决算情况说明

2019年度支出为0万元。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年度我区只对部分专项经费开展了绩效评价,本单位不涉及。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共77.77万元,其中政府采购货物类支出55.77万元、政府采购工程类支出22万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆5辆;单价100万元以上的通用设备1台(套)。2019年当年购置车辆2辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金


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